池州市殘疾人聯(lián)合會2016年部門決算情況
- 部門主要職能
- 貫徹落實國家關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策,協(xié)助政府研究制定、實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃,對縣區(qū)殘聯(lián)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
- 開展殘疾人就業(yè)、康復(fù)、教育、培訓(xùn)、扶貧和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應(yīng)、殘疾預(yù)防、無障礙設(shè)施等工作,創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì),不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。
- 聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人合法權(quán)益,為殘疾人服務(wù),團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵紀(jì)守法,自強(qiáng)自立。
- 弘揚人道主義精神,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
- 承擔(dān)市殘疾人工作委員會日常工作,承辦政府交辦的其他工作。
- 市殘疾人康復(fù)和輔具中心為我市殘疾人提供康復(fù)醫(yī)療、訓(xùn)練指導(dǎo)、心理疏導(dǎo)、知識普及、殘疾人親友培訓(xùn)、簡易訓(xùn)練器具制作、用品用具服務(wù)、咨詢服務(wù)等多種康復(fù)工作,并指導(dǎo)各社區(qū)康復(fù)站開展社區(qū)康復(fù)工作,培訓(xùn)社區(qū)康復(fù)骨干及指導(dǎo)家庭進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練。
- 市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部承擔(dān)殘疾人就業(yè)調(diào)查、就業(yè)登記、勞動能力評估、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)中介、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢、勞動保護(hù)和信訪、維權(quán)等工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,池州市殘疾人聯(lián)合會2016年度部門決算包括市殘疾人聯(lián)合會本級決算和下屬事業(yè)單位決算。
納入池州市殘疾人聯(lián)合會2016年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細(xì)情況見下表:
序號
單位名稱
1
池州市殘疾人聯(lián)合會本級
三、池州市殘疾人聯(lián)合會2016年度部門決算報表:見附件
四、池州市殘疾人聯(lián)合會2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計1343.32萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計1343.32萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2015年相比,收、支總計各減少1068.75萬元,降低44.31%,主要原因是減少市殘疾人康復(fù)及托養(yǎng)中心購置款等基建收入。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計1018.21萬元,其中:財政撥款收入725.75萬元,占71.28%;其他收入292.45萬元,占28.72%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計1291.64萬元,其中:基本支出170.77萬元,占13.22%;項目支出1120.87萬元,占86.78%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計725.75萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計725.75萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加132.91萬元,增長22.42%,主要原因:一是中央及省專項撥款;二是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。
(五)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.財政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入725.75萬元,占本年收入的71.28%,與2015年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加132.91萬元,增長22.42%。主要原因:一是中央及省專項撥款;二是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。
2.財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出725.75萬元,占本年支出的56.18%。與2015年相比,財政撥款支出增加215.31萬元,增長42.18%。主要原因:一是中央及省專項撥款;二是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。
3.財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為403.78萬元,支出決算為725.75萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是中央及省專項撥款;二是基建撥款;三是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。其中基本支出161.82萬元,占22.30%;項目支出563.94萬元,占77.70%。具體情況如下:
(1)一般公共預(yù)算收入。年初預(yù)算為119.32萬元,支出決算為119.32萬元,完成年初預(yù)算的100%.
(2)一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為19.92萬元,支出決算數(shù)位19.92萬元,完成年初預(yù)算的100%.
(3)社會保障和就業(yè),年初預(yù)算為15.85萬元,支出決算為15.85萬元,完成年初預(yù)算的100%.
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,年初預(yù)算為4.38萬元,支出決算為4.38萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(5)住房保障支出,年初預(yù)算為8.09萬元,支出決算為8.09萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(6)殘疾人事業(yè)支出,年初預(yù)算為236.22萬元,支出決算為558.19萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是中央及省專項撥款;二是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。其中:“一般行政管理事務(wù)”決算5.38萬元,“殘疾人康復(fù)”決算55.09萬元,“殘疾人就業(yè)和扶貧”決算213.50萬元,“其他殘疾人事業(yè)支出”決算266.22萬元,“其他社會保障和就業(yè)支出”決算18萬元,主要用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)、扶貧、體育、宣傳、培訓(xùn)、慰問和殘疾人就業(yè)保障金征收工作等。
(六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出161.82萬元,其中人員經(jīng)費145.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費16.29萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
池州市殘疾人聯(lián)合會2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2016年度池州市殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費119.32萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。
2.政府采購情況。
2016年度池州市殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額19.25萬元,其中:政府采購貨物支出19.25萬元,占政府采購支出總額100%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2016年12月31日,池州市殘聯(lián)共有車輛1輛,其中其他用車1輛(中殘聯(lián)配發(fā)殘疾人輔助器具流動服務(wù)車)。 (九)名詞解釋
1.財政撥款收入:指省財政當(dāng)年撥付的資金
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
附件1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表