共青團(tuán)池州市委員會(huì)
2022年單位預(yù)算
2022年2月
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年單位預(yù)算表
1.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年收支總表
2.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年收入總表
3.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年支出總表
4.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年財(cái)政撥款收支總表
5.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算支出表
6.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年項(xiàng)目支出表
10.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年政府采購支出表
11.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支總表的說明
2.關(guān)于2022年收入總表的說明
3.關(guān)于2022年支出總表的說明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策,組織實(shí)施市委、市政府和團(tuán)中央、團(tuán)省委部署的以青少年工作為主體的各項(xiàng)任務(wù)。組織和帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu),積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè),為池州經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)建設(shè)服務(wù)。
(二)負(fù)責(zé)全市團(tuán)的組織建設(shè)、協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部,加強(qiáng)團(tuán)屬陣地建設(shè)。
(三)貫徹實(shí)施《安徽省未成年人保護(hù)條例》和《安徽省預(yù)防未成年人犯罪條例》,積極貫徹落實(shí)中央、省青年發(fā)展規(guī)劃,參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定,會(huì)同有關(guān)部門做好青少年權(quán)益保護(hù)工作,指導(dǎo)社區(qū)團(tuán)的各項(xiàng)工作。
(四)調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青少年工作情況,研究青年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育,為市委、市政府提供決策參考依據(jù)。
(五)培養(yǎng)選樹青少年先進(jìn)典型,充分發(fā)揮先進(jìn)典型在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的示范帶動(dòng)作用。
(六)發(fā)揮青聯(lián)作用。改革完善青年社團(tuán)組織機(jī)制。切實(shí)履行全團(tuán)帶隊(duì)職責(zé)。
(七)建立完善基層團(tuán)的工作評(píng)價(jià)機(jī)制。加強(qiáng)團(tuán)干部的協(xié)管工作。
(八)承辦市委、市政府和團(tuán)省委交辦的其他工作。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算,無其他下屬單位預(yù)算。
三、2022年度主要工作任務(wù)
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神,深入落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于青年工作的重要思想,認(rèn)真落實(shí)市第五次黨代會(huì)部署,以迎接和學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大為主線,結(jié)合慶祝建團(tuán)100周年,召開第五次團(tuán)代會(huì),不斷保持和增強(qiáng)政治性、先進(jìn)性、群眾性,著力提升組織力、引領(lǐng)力、服務(wù)力和大局貢獻(xiàn)度,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市廣大團(tuán)員青年為奪取全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新勝利接續(xù)奮斗,奮力推動(dòng)現(xiàn)代化“三優(yōu)”池州建設(shè)取得新的更大進(jìn)步做出貢獻(xiàn)。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
見附件1——11
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,共青團(tuán)池州市委員會(huì)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年收支總預(yù)算228.1萬元,收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年收入預(yù)算228.1萬元,其中,本年收入228.1萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
本年收入228.1萬元,收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入228.1萬元,占100%,比2021年預(yù)算增加19.9萬元,增長(zhǎng)9.5%,增長(zhǎng)原因主要是增加大會(huì)支出。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年支出預(yù)算228.1萬元,比2021年預(yù)算增加19.9萬元,增長(zhǎng)9.5%,增長(zhǎng)原因主要是增加大會(huì)支出。其中,基本支出122.6萬元,占53.7%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù);項(xiàng)目支出105.5萬元,占46.3%,主要用于發(fā)展共青團(tuán)業(yè)務(wù)。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算228.1萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出194.2萬元,占85.1%;社會(huì)保障和就業(yè)支出13.1萬元,占5.7%;衛(wèi)生健康支出3.6萬元,占1.6%;住房保障支出17.2萬元,占7.6%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
(一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算支出228.1萬元,比2021年預(yù)算增加19.9萬元,增長(zhǎng)9.5%,主要原因是工資福利支出增加。
(二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出194.2萬元,占85.1%;社會(huì)保障和就業(yè)支出13.1萬元,占5.7%;衛(wèi)生健康支出3.6萬元,占1.6%;住房保障支出17.2萬元,占7.6%。
(三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算194.2萬元,比2021年預(yù)算增加64.7萬元,增長(zhǎng)49.9%,增長(zhǎng)原因主要是項(xiàng)目增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算8.8萬元,比2021年預(yù)算減少2.4萬元,下降21.6%,下降原因主要是項(xiàng)目有調(diào)整。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年新增預(yù)算4.4萬元,增加主要原因是用于行政公職人員職業(yè)年金繳費(fèi)。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2022年預(yù)算3.6萬元,比2021年預(yù)算減少0.1萬元,下降2.7%,下降原因主要是人員工資變動(dòng)。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2022年預(yù)算11.4萬元,比2021年預(yù)算增加0.8萬元,增長(zhǎng)7.8%,增長(zhǎng)原因主要是人員工資上調(diào)。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2022年新增預(yù)算5.7萬元,增長(zhǎng)原因主要是用于機(jī)關(guān)在職人員住房提租補(bǔ)貼。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算基本支出122.6萬元,其中,人員經(jīng)費(fèi)93.3萬元,公用經(jīng)費(fèi)29.3萬元。
(一)人員經(jīng)費(fèi)93.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi)29.3萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出105.5萬元,比2021年預(yù)算增加13.1萬元,增長(zhǎng)14.1%,增長(zhǎng)原因主要是增加第五次團(tuán)代會(huì)項(xiàng)目。主要包括:本年財(cái)政撥款安排105.5萬元(其中一般公共預(yù)算撥款安排105.5萬元)。
十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年預(yù)算安排政府采購支出0.4萬元,比2021年減少0.6萬元,下降60%,下降原因主要是購買物品減少。其中,一般公共預(yù)算安排0.4萬元,占100%。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“市青少年活動(dòng)中心工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。為服務(wù)我市青少年素質(zhì)提升,有效參與文明城市創(chuàng)建工作,經(jīng)2020年8月14日市委編委會(huì)議研究,同意設(shè)立市青少年活動(dòng)中心。該項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)青少年素質(zhì)提升、志愿服務(wù)、心理咨詢、權(quán)益維護(hù)等多類型的培訓(xùn)服務(wù)和形式多樣的公益活動(dòng)。
(2)立項(xiàng)依據(jù)?!蛾P(guān)于同意調(diào)整市直單位有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》(池編〔2020〕22號(hào))、《池州市創(chuàng)建全國(guó)文明城市實(shí)地考察操作手冊(cè)》(2022年版)。
(3)實(shí)施主體。共青團(tuán)池州市委員會(huì)
(4)起止時(shí)間。2022年1月1日—2022年12月31日。
(5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。運(yùn)營(yíng)并維護(hù)好市青少年活動(dòng)中心,常態(tài)化開展青少年素質(zhì)提升、志愿服務(wù)、心理咨詢、權(quán)益維護(hù)等多類型的培訓(xùn)服務(wù)和形式多樣的公益活動(dòng)。
(6)年度預(yù)算安排。該項(xiàng)目資金19.9萬元;主要為委托業(yè)務(wù)支出2萬元,勞務(wù)費(fèi)12萬元,辦公費(fèi)2.4萬元,保潔費(fèi)3.5萬元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照市財(cái)政規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、透明化的資金分配方式,分配合理,實(shí)施規(guī)范。
(7)績(jī)效目標(biāo)。保障市青少年活動(dòng)中心的正常運(yùn)轉(zhuǎn):日常設(shè)備購買維護(hù)費(fèi)用;場(chǎng)館開課勞務(wù)費(fèi);場(chǎng)館衛(wèi)生費(fèi)等。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
|
(2022 年度)
|
項(xiàng)目名稱
|
市青少年活動(dòng)中心工作經(jīng)費(fèi)
|
實(shí)施單位
|
團(tuán)市委
|
項(xiàng)目屬性
|
延續(xù)項(xiàng)目
|
項(xiàng)目資金
(萬元)
|
年度資金總額:
|
19.9
|
其中:財(cái)政撥款
|
19.9
|
其他資金
|
0
|
總
體
目
標(biāo)
|
年度目標(biāo)
|
目標(biāo)1:常態(tài)化開展青少年培訓(xùn)及實(shí)踐活動(dòng)
目標(biāo)2:中心管理規(guī)范有序
|
績(jī)
效
指
標(biāo)
|
一級(jí)
指標(biāo)
|
二級(jí)
指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
指標(biāo)值
|
產(chǎn)
出
指
標(biāo)
|
數(shù)量
指標(biāo)
|
指標(biāo)1:培訓(xùn)場(chǎng)次
|
≧640
|
指標(biāo)2:培訓(xùn)班次
|
≧40
|
指標(biāo)3:培訓(xùn)人數(shù)
|
≧300
|
質(zhì)量
指標(biāo)
|
指標(biāo)1:培訓(xùn)計(jì)劃按時(shí)率
|
≧90
|
指標(biāo)2:培訓(xùn)出勤率
|
≧90
|
時(shí)效
指標(biāo)
|
指標(biāo)1:經(jīng)費(fèi)支出時(shí)間
|
2022年年底
|
指標(biāo)2:培訓(xùn)完成時(shí)間
|
2022年年底
|
成本
指標(biāo)
|
指標(biāo)1:材料費(fèi)
|
≦
|
指標(biāo)2:課時(shí)勞務(wù)費(fèi)
|
≦
|
指標(biāo)3:項(xiàng)目總成本
|
≦
|
效
益
指
標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
指標(biāo)1:社會(huì)效益指標(biāo)
|
促進(jìn)我市青少年健康成長(zhǎng)
|
生態(tài)效益指標(biāo)
|
指標(biāo)1:可持續(xù)影響指標(biāo)
|
促進(jìn)我市青少年健康成長(zhǎng)
|
滿意度指標(biāo)
|
滿意度
指標(biāo)
|
指標(biāo)1:受訓(xùn)學(xué)員滿意度
|
≧90
|
|
|
|
|
|
|
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算29.3萬元,比2021年預(yù)算增加2.9萬元,增長(zhǎng)10.9%,增長(zhǎng)主要原因是新增了項(xiàng)目支出。
(三)政府采購情況。
共青團(tuán)池州市委員會(huì)2022年政府采購預(yù)算0.4萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算0.4萬元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,共青團(tuán)池州市委員會(huì)共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
2022年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車、通用設(shè)備、專用設(shè)備0輛、0臺(tái)(套)、購置費(fèi)0萬元。
(五)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年,共青團(tuán)池州市委員會(huì)6個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款105.5萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。