一、部門主要職能
(一)貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策,督促檢查落實(shí)情況,按照省委宣傳部和市委的要求,部署全市宣傳工作;指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)和各縣區(qū)委宣傳部執(zhí)行政策、法規(guī);按照省委宣傳部和市委統(tǒng)一工作部署,協(xié)調(diào)市直宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。
(二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作;負(fù)責(zé)全市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)的規(guī)劃和管理工作;對(duì)市社科聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo);歸口管理市委講師團(tuán)、市社科聯(lián)。
(三)負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作。對(duì)池州日?qǐng)?bào)社、市廣播電視局的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)。
(四)指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品的生產(chǎn),組織實(shí)施精神產(chǎn)品生產(chǎn)的“五個(gè)一工程”。對(duì)市文化局、市新聞出版局、市文聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo);承擔(dān)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。
(五)負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務(wù);配合有關(guān)部門做好黨員教育工作;承擔(dān)市委思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作;領(lǐng)導(dǎo)市思想政治工作研究會(huì)。
(六)協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門做好社會(huì)宣傳工作,指導(dǎo)衛(wèi)生、計(jì)劃生育、體育等有關(guān)單位貫執(zhí)行黨的方針、政策。
(七)負(fù)責(zé)提出全市宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導(dǎo)方針;按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的管理工作。
(八)受市委委托,會(huì)同市委組織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部,指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè);根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定,協(xié)管各縣區(qū)黨委宣傳部部長(zhǎng);制訂對(duì)縣區(qū)黨委宣傳部和市直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審;配合有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的知識(shí)分子工作。
(九)完成市委交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,市委宣傳部為全額財(cái)政撥款的一級(jí)預(yù)算單位,2014年度部門決算為本級(jí)決算。
納入池州市委宣傳部2015年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見下表:
序號(hào)
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單位名稱
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1
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池州市委宣傳部本級(jí)
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2
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三、池州市委宣傳部2015年度部門決算說明
(一)2015年度收入支出決算情況說明
2015年度收入總計(jì)693.92萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)693.92萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2014年相比,收、支總計(jì)各增加29.71萬元,增長(zhǎng)4.47%,主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。
(二)2015年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)546.42萬元,其中:財(cái)政撥款收入454..89萬元,占83.25%;其他收入91.53萬元,占16.75%。
(三)2015年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)530.25萬元,其中:基本支出396.93萬元,占74.85%;項(xiàng)目支出133.32萬元,占25.15%。
(四)2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)459.66萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)459.66萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2014年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少21.28萬元,降低4.42%。
(五)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
- 財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度財(cái)政撥款支出454.61萬元,占本年支出的85.73%。與2014年相比,財(cái)政撥款支出減少26.33萬元,降低5.47%。
- 財(cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為327萬元,支出決算為454.61萬元,完成年初預(yù)算的139%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員增加,以及專項(xiàng)費(fèi)用增加。其中基本支出321.29萬元,占70.67%;項(xiàng)目支出133.32萬元,占29.33%。具體情況如下:
1、 “一般公共服務(wù)”2015年度決算375.42萬元,比2014年減少18.15萬元,降低4.61%。其中:“其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”決算4萬元,主要用于日常公用支出;“其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”決算31萬元,主要用于日常公用支出;“行政運(yùn)行”決算276.5萬元,主要用于日常公用支出,在職人員工資;“事業(yè)運(yùn)行”決算23.85萬元,主要用于外宣辦日常公用支出,在職人員工資;“其他一般公共服務(wù)支出”決算38.07萬元,主要用于日常公用支出。
2、 “社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算52.87萬元,比2014年增加18.39萬元,增長(zhǎng)53.33%,主要原因退休人員增加及退休人員增加離退休費(fèi)支出。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算52.87萬元,主要用于部機(jī)關(guān)離退休人員支出。
3、 “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算5.73萬元,比2014年減少0.39萬元,降低6.37%。其中:“行政單位醫(yī)療”決算5.4萬元,主要用于部機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出;“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.33萬元,主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。
4、 “住房保障支出”2015年度決算10.58萬元,比2014年減少0.71萬元,降低6.28%。其中:“住房公積金”決算10.58萬元,主要用于部機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
5、 “教育支出”2015年度決算3萬元,比2014年增加3萬元,增長(zhǎng)100%。其中:“其他教育支出”決算3萬元.主要用于日常教育宣傳支出。
6、“文化體育與傳媒支出”2015年度決算7萬元,比2014年增加7萬元,增長(zhǎng)100%。其中:“其他文化體育與傳媒支出”決算7萬元.主要用于日常文化宣傳支出。
(六)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財(cái)政撥款基本支出321.29萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)251.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金;公用經(jīng)費(fèi)69.43萬元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
(七)2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
池州市委宣傳部2015年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項(xiàng)的情況說明
- 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2015年度池州市委宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69.43萬元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。
- 政府采購(gòu)情況
2015年度池州市委宣傳部政府采購(gòu)支出總額0萬元。
- 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2015年12月31日,池州市委宣傳部共有車輛4輛,其中部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛。
九、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
聯(lián)系方式:池州市委宣傳部政務(wù)公開電子郵箱:czxc418@ 163.com。