一、部門主要職能
(一)貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策,督促檢查落實情況,按照省委宣傳部和市委的要求,部署全市宣傳工作;指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)和各縣區(qū)委宣傳部執(zhí)行政策、法規(guī);按照省委宣傳部和市委統(tǒng)一工作部署,協(xié)調(diào)市直宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。
(二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作;負(fù)責(zé)全市哲學(xué)社會科學(xué)的規(guī)劃和管理工作;對市社科聯(lián)的工作實施方針、政策指導(dǎo);歸口管理市委講師團、市社科聯(lián)。
(三)負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作,對池州日報社、市廣播電視局的工作實施方針、政策指導(dǎo)。
(四)指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品的生產(chǎn),組織實施精神產(chǎn)品的“五個一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯(lián)的工作實施方針、政策指導(dǎo);承擔(dān)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。
(五)負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思路政治工作任務(wù);配合有關(guān)部門做好黨員教育工作;承擔(dān)市委思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作;領(lǐng)導(dǎo)市思想政治工作研究會。
(六)協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門做好社會宣傳工作,指導(dǎo)衛(wèi)生、計劃生育、體育等有關(guān)單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。
(七)負(fù)責(zé)提出全市宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導(dǎo)方針;按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)市級宣傳文化發(fā)展專項資金和文化事業(yè)建設(shè)費的管理工作。
(八)受市委委托,會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部,指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè);根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定,協(xié)管各縣區(qū)黨委宣傳部部長;制訂對縣區(qū)黨委宣傳部和市直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施;負(fù)責(zé)全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審;配合有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的知識分子工作。
(九)完成市委交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,市委宣傳部為全額財政撥款的一級預(yù)算單位,2016年度部門決算為本級決算。納入池州市委宣傳部2016年度部門決算編制范圍的單位共2個,詳細(xì)情況見下表:
序號 單位名稱
1 池州市委宣傳部
2 外宣辦
三、市委宣傳部2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計7767882.34元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計7767882.34元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2015年相比,收、支總計各增加828600元,增長11.94%,主要原因:一是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加;二是人員工資增加;三是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費用的增加。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計6131244.96元,其中:財政撥款收入6131244.96元,占100%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計5839814.41元,其中:基本支出5839814.41元,占100%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計6181695.2元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計6181695.2元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加1632787.24元,增長35.89%,主要原因:一是年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加;二是人員工資增加;三是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費用的增加。
(五)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.財政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6131244.96元,占本年收入的100%,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加1582337元,增長34.78%。主要原因一是人員工資增加;二是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費用的增加。
2.財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出5839814.41元,占本年支出的100%。與2015年相比,財政撥款支出增加1293639.85元,增長22.15%。主要原因一是人員工資增加;二是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費用的增加。
3.財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為5306500元,支出決算為5839814.41元,完成年初預(yù)算的110.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員工資的增加;二是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費用的增加。其中基本支出5839814.41元,占100%。具體情況如下:
(1) “一般公共服務(wù)”2016年度年初預(yù)算數(shù)為4575700元,支出決算為5066068.45元,完成年初預(yù)算的110.71%。其中:“其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出”決算231320元,主要用于日常公用支出; “行政運行”決算4349542.43元,主要用于日常公用支出,在職人員工資;“事業(yè)運行”決算70606.02元,主要用于外宣辦日常公用支出,在職人員工資;“其他一般公共服務(wù)支出”決算198000元,主要用于日常公用支出。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員工資的增加;二是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費用的增加。
(2) “社會保障和就業(yè)”2016年度年初預(yù)算數(shù)為540500元,支出決算為569045.96元,完成年初預(yù)算的105.28%。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算569045.96元,主要用于部機關(guān)離退休人員支出。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資增加。
(3) “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2016年度年初預(yù)算數(shù)為66900元,支出決算為66900元,完成年初預(yù)算。其中:“行政單位醫(yī)療”決算66900元,主要用于部機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。
(4) “節(jié)能環(huán)保支出”2016年度年初預(yù)算數(shù)為0元,支出決算為20000元,完成年初預(yù)算的100%。其中:“其他節(jié)能環(huán)保支出”決算20000元.主要用于日常教育宣傳支出。
(5) “住房保障支出”2016年度年初預(yù)算數(shù)為123400元,支出決算為117800元,完成年初預(yù)算的95.46%其中:“住房公積金”決算117800元,主要用于部機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金繳費基數(shù)下調(diào)。
(六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出5839814.41元,其中人員經(jīng)費2029882.11元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費3003288.01元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
(八)其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。
2016年度池州市委宣傳部運行經(jīng)費2874872.89元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。
2.政府采購情況。
2016年度池州市委宣傳部政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元,政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2016年12月31日,池州市市委宣傳部共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬以上的大型設(shè)備0臺(套)。
4.預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年,宣傳部按照指向明確、合理可行的原則,對26項目支出編制了績效目標(biāo),涉及財政資金1996000元。全年共組織對 26項目(部門整體支出、政策)進行了績效自評,涉及財政資金1996000元。評價結(jié)果顯示,該項目達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
(九)名詞解釋
1.財政撥款收入:指省財政當(dāng)年撥付的資金
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。