根據(jù)市編辦《關(guān)于印發(fā)〈池州市信息辦公室機構(gòu)編制方案〉的通知》(池編〔2012〕38號)和《關(guān)于市信息辦公室增加職責(zé)等機構(gòu)編制事宜的批復(fù)》(池編〔2013〕33號)文件規(guī)定,市信息辦公室主要職責(zé)是:
1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、
電子政務(wù)和信息工作的法律法規(guī)和方針政策,擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施;
2、負責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作,組織、協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣
傳和輿論引導(dǎo)工作,依法查處違法違規(guī)網(wǎng)站;
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門加強互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管
理,負責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)新聞業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)審批和日常監(jiān)管工作;
4、負責(zé)全市政務(wù)公開工作;
5、負責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)與管理工作,承擔(dān)全市電子
政務(wù)骨干網(wǎng)絡(luò)及政務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)與管理工作;
6、負責(zé)市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開網(wǎng)站的建設(shè)、
運行、維護和管理;
7、指導(dǎo)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和
信息工作;
8、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市政務(wù)微博、微信建設(shè)與管理工作,承擔(dān)市級官方政務(wù)微博、微信建設(shè)管理和運行維護;
9、統(tǒng)籌推進“數(shù)字池州”建設(shè)和應(yīng)用,承擔(dān)“數(shù)字池州”總體規(guī)劃、項目審核、方案審查、過程監(jiān)管等工作,協(xié)調(diào)部門應(yīng)用項目建設(shè),承擔(dān)“數(shù)字池州”建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
10、完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,池州市信息辦公室2015年度部門決算包括辦本級決算和辦屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,無變動。
納入池州市信息辦公室2015年度部門決算編制范圍的單位共2個,詳細情況見下表:
序號
|
單位名稱
|
1
|
池州市信息辦公室本級
|
2
|
池州市電子信息中心
|
三、池州市信息辦公室2015年度部門決算說明
(一)2015年度收入支出決算情況說明
2015年度收入總計916.08萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計916.08萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。
(二)2015年度收入決算情況說明
本年收入合計704.57萬元,其中:財政撥款收入381.24萬元,占54.11%;其他收入323.33萬元,占45.89%。
(三)2015年度支出決算情況說明
本年支出合計812.9萬元,其中:基本支出231.08萬元,占28.43%;項目支出581.82萬元,占71.57%。
(四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明
2015年度財政撥款收入總計561.2萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計561.2萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。
(五)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
- 財政撥款支出決算總體情況
2015年度財政撥款支出561.2萬元,占本年支出的69.04%。
- 財政撥款支出決算具體情況
2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為331.9萬元,支出決算為561.2萬元,超出年初預(yù)算的69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于結(jié)算前期“數(shù)字池州”等項目經(jīng)費的尾款。其中基本支出212.19萬元,占37.81%;項目支出349.01萬元,占62.19%。具體情況如下:
2.1 “一般公共服務(wù)”2015年度決算551.4萬元,比2014年減少1088.08萬元,主要原因是“數(shù)字池州”、市政務(wù)信息綜合應(yīng)用平臺等項目去年完成驗收,大部分經(jīng)費在去年結(jié)算。其中:“行政運行”決算109.91萬元,主要用于保障辦機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及業(yè)務(wù)工作的支出,“事業(yè)運行”決算227.01萬元,主要用于所屬二級機構(gòu)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費的支出,“其他一般公共服務(wù)支出”決算214.48萬元,主要用于辦及下屬單位業(yè)務(wù)項目經(jīng)費。
2.2 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算3.44萬元,比2014年增加0.46萬元,增長15.4%,主要原因是工資基數(shù)有所增長。其中:“行政單位醫(yī)療”決算2.84萬元,主要用辦機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出;“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.6萬元,主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。
2.3“住房保障支出”2015年度決算6.36萬元,比2014年增加0.85萬元,增長15.4%,主要原因是工資基數(shù)有所增長。其中:“住房公積金”決算6.36萬元,主要用于辦機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
(六)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出212.19萬元,其中人員經(jīng)費152.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費59.68萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(七)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
市信息辦公室2015年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
- 機關(guān)運行經(jīng)費
2015年度池州市信息辦公室機關(guān)運行經(jīng)費59.68萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。
- 政府采購情況
2015年度池州市信息辦公室政府采購支出總額1.97萬元,全部為政府采購辦公設(shè)備支出。
- 國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2015年12月31日,池州市信息辦公室共有車輛1
輛,為一般公務(wù)用車;單位無價值200萬以上的大型設(shè)備。
九、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
- 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
1.收入支出決算總表
|
|
|
公開01表
|
編制單位:池州市信息辦公室(匯總)
|
2015年度
|
金額單位:元
|
收入
|
支出
|
項目
|
決算數(shù)
|
項目
|
決算數(shù)
|
一、財政撥款收入
|
3,812,421.10
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
8,031,023.23
|
二、上級補助收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
三、事業(yè)收入
|
0.00
|
三、國防支出
|
0.00
|
四、經(jīng)營收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
五、附屬單位上繳收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
六、其他收入
|
3,233,300.49
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
0.00
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
0.00
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
34,400.00
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0.00
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
0.00
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
0.00
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0.00
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
0.00
|
|
|
十九、住房保障支出
|
63,593.00
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
0.00
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
0.00
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
0.00
|
本年收入合計
|
7,045,721.59
|
本年支出合計
|
8,129,016.23
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
0.00
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
2,115,064.16
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
1,031,769.52
|
|
|
|
|
總計
|
9,160,785.75
|
總計
|
9,160,785.75
|
|
|
|
|
|
2.收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
編制單位:池州市信息辦公室(匯總)
|
|
2015年度
|
|
|
金額單位:元
|
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
合計
|
7,045,721.59
|
3,812,421.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,233,300.49
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
6,947,728.59
|
3,714,428.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,233,300.49
|
20103
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
822,561.00
|
822,561.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010350
|
事業(yè)運行
|
697,561.00
|
697,561.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010399
|
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
|
125,000.00
|
125,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20131
|
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
2,573,514.19
|
2,546,659.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26,855.09
|
2013101
|
行政運行
|
1,099,164.85
|
1,099,164.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013105
|
專項業(yè)務(wù)
|
26,855.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26,855.09
|
2013150
|
事業(yè)運行
|
1,447,494.25
|
1,447,494.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
3,551,653.40
|
345,208.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,206,445.40
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
3,551,653.40
|
345,208.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,206,445.40
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
34,400.00
|
34,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
34,400.00
|
34,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
28,400.00
|
28,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
6,000.00
|
6,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
63,593.00
|
63,593.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
63,593.00
|
63,593.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公積金
|
63,593.00
|
63,593.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
編制單位:池州市信息辦公室(匯總)
|
|
2015年度
|
|
|
金額單位:元
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
8,129,016.23
|
2,310,786.50
|
5,818,229.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
8,031,023.23
|
2,212,793.50
|
5,818,229.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20103
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
822,561.00
|
822,561.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010350
|
事業(yè)運行
|
697,561.00
|
697,561.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010399
|
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
|
125,000.00
|
125,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20131
|
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
2,613,512.10
|
923,024.50
|
1,690,487.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013101
|
行政運行
|
1,099,164.85
|
519,939.85
|
579,225.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013105
|
專項業(yè)務(wù)
|
66,853.00
|
66,853.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013150
|
事業(yè)運行
|
1,447,494.25
|
336,231.65
|
1,111,262.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
4,594,950.13
|
467,208.00
|
4,127,742.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
4,594,950.13
|
467,208.00
|
4,127,742.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
34,400.00
|
34,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
34,400.00
|
34,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
28,400.00
|
28,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
6,000.00
|
6,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
63,593.00
|
63,593.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
63,593.00
|
63,593.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公積金
|
63,593.00
|
63,593.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表
|
編制單位:池州市信息辦公室(匯總)
|
2016年9月
|
|
金額單位:元
|
收入
|
支出
|
項 目
|
決算數(shù)
|
項目(按功能分類)
|
決算數(shù)
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
3,812,421.10
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
5,514,021.35
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
|
三、國防支出
|
0.00
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
0.00
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
0.00
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
34,400.00
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0.00
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
0.00
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
0.00
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0.00
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
0.00
|
|
|
十九、住房保障支出
|
63,593.00
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
0.00
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
0.00
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
0.00
|
本年收入合計
|
3,812,421.10
|
本年支出合計
|
5,612,014.35
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
1,799,593.25
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
0.00
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
1,799,593.25
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
0.00
|
|
|
合計
|
5,612,014.35
|
合計
|
5,612,014.35
|
5.公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
編制單位:池州市信息辦公室(匯總)
|
2015年度
|
金額單位:元
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
5,612,014.35
|
2,121,933.50
|
3,490,080.85
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
5,514,021.35
|
2,023,940.50
|
3,490,080.85
|
20103
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
822,561.00
|
822,561.00
|
0.00
|
2010350
|
事業(yè)運行
|
697,561.00
|
697,561.00
|
0.00
|
2010399
|
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
|
125,000.00
|
125,000.00
|
0.00
|
20131
|
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
2,546,659.10
|
856,171.50
|
1,690,487.60
|
2013101
|
行政運行
|
1,099,164.85
|
519,939.85
|
579,225.00
|
2013150
|
事業(yè)運行
|
1,447,494.25
|
336,231.65
|
1,111,262.60
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
2,144,801.25
|
345,208.00
|
1,799,593.25
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
2,144,801.25
|
345,208.00
|
1,799,593.25
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
34,400.00
|
34,400.00
|
0.00
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
34,400.00
|
34,400.00
|
0.00
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
28,400.00
|
28,400.00
|
0.00
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
6,000.00
|
6,000.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
63,593.00
|
63,593.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
63,593.00
|
63,593.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公積金
|
63,593.00
|
63,593.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表
|
|
|
公開06表
|
|
部門:池州市信息辦公室(匯總)
|
|
|
金額單位:元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
經(jīng)濟分類科目編碼
|
科目名稱
|
欄 次
|
1
|
2
|
3
|
|
合 計
|
2,121,933.50
|
1,525,095.70
|
596,837.80
|
|
301
|
工資福利支出
|
1,314,918.70
|
1,314,918.70
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
256,245.00
|
256,245.00
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補貼
|
437,316.00
|
437,316.00
|
0.00
|
|
30103
|
獎金
|
315,670.00
|
315,670.00
|
0.00
|
|
30104
|
社會保障繳費
|
73,213.70
|
73,213.70
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
33,964.00
|
33,964.00
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
198,510.00
|
198,510.00
|
0.00
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
577,097.80
|
0.00
|
577,097.80
|
|
30201
|
辦公費
|
128,880.80
|
0.00
|
128,880.80
|
|
30202
|
印刷費
|
11,945.00
|
0.00
|
11,945.00
|
|
30203
|
咨詢費
|
5,800.00
|
0.00
|
5,800.00
|
|
30207
|
郵電費
|
28,176.00
|
0.00
|
28,176.00
|
|
30211
|
差旅費
|
103,579.00
|
0.00
|
103,579.00
|
|
30213
|
維修(護)費
|
2,480.00
|
0.00
|
2,480.00
|
|
30214
|
租賃費
|
74,200.00
|
0.00
|
74,200.00
|
|
30215
|
會議費
|
6,840.00
|
0.00
|
6,840.00
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
13,988.00
|
0.00
|
13,988.00
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
67,276.00
|
0.00
|
67,276.00
|
|
30218
|
專用材料費
|
9,107.00
|
0.00
|
9,107.00
|
|
30226
|
勞務(wù)費
|
1,000.00
|
0.00
|
1,000.00
|
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
7,700.00
|
0.00
|
7,700.00
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
25,432.00
|
0.00
|
25,432.00
|
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
47,484.00
|
0.00
|
47,484.00
|
|
30239
|
其他交通費用
|
7,058.00
|
0.00
|
7,058.00
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
36,152.00
|
0.00
|
36,152.00
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
210,177.00
|
210,177.00
|
0.00
|
|
30305
|
生活補助
|
11,280.00
|
11,280.00
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費
|
6,300.00
|
6,300.00
|
0.00
|
|
30309
|
獎勵金
|
4,200.00
|
4,200.00
|
0.00
|
|
30311
|
住房公積金
|
158,277.00
|
158,277.00
|
0.00
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
30,120.00
|
30,120.00
|
0.00
|
|
310
|
其他資本性支出
|
19,740.00
|
0.00
|
19,740.00
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
19,740.00
|
0.00
|
19,740.00
|
|
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行批復(fù)。
|
|
2.本表批復(fù)到款級科目。
|
|
3.本表以“元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|