一、部門主要職能
根據(jù)市編辦《關(guān)于印發(fā)〈池州市信息辦公室機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》(池編〔2012〕38號)和《關(guān)于市信息辦公室增加職責(zé)等機(jī)構(gòu)編制事宜的批復(fù)》(池編〔2013〕33號)文件規(guī)定,市信息辦公室主要職責(zé)是:
1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作的法律法規(guī)和方針政策,擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施;
2、負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作,組織、協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo)工作,依法查處違法違規(guī)網(wǎng)站;
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理,負(fù)責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)新聞業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)審批和日常監(jiān)管工作;
4、負(fù)責(zé)全市政務(wù)公開工作;
5、負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)與管理工作,承擔(dān)全市電子政務(wù)骨干網(wǎng)絡(luò)及政務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)與管理工作;
6、負(fù)責(zé)市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開網(wǎng)站的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和管理;
7、指導(dǎo)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作;
8、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市政務(wù)微博、微信建設(shè)與管理工作,承擔(dān)市級官方政務(wù)微博、微信建設(shè)管理和運(yùn)行維護(hù);
9、統(tǒng)籌推進(jìn)“數(shù)字池州”建設(shè)和應(yīng)用,承擔(dān)“數(shù)字池州”總體規(guī)劃、項(xiàng)目審核、方案審查、過程監(jiān)管等工作,協(xié)調(diào)部門應(yīng)用項(xiàng)目建設(shè),承擔(dān)“數(shù)字池州”建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
10、完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,池州市信息辦公室2016年度部門決算包括辦本級決算和辦屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,無變動。
納入池州市信息辦公室2016年度部門決算編制范圍的單位共2個,詳細(xì)情況見下表:
序號
單位名稱
1
池州市信息辦公室本級
2
池州市電子信息中心
三、池州市信息辦公室2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計(jì)635.08萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)635.08萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),與2015年相比,收、支總計(jì)各減少281萬元,降低30.67%。下降的主要原因是項(xiàng)目建設(shè)支出減少了。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)531.9萬元,其中:財政撥款收入420.9萬元,占79.13%;其他收入111萬元,占20.87%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)552.7萬元,其中:基本支出292.7萬元,占52.96%;項(xiàng)目支出260萬元,占47.04%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計(jì)420.9萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)420.9萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。
(五)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
- 財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出420.9萬元,占本年支出的76.15%。與2015年相比,財政撥款支出減少140.3萬元,降低25%。
- 財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為420.35萬元,支出決算為420.9萬元,超出年初預(yù)算的0.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整業(yè)務(wù)。其中基本支出160.9萬元,占38.23%;項(xiàng)目支出260萬元,占61.77%。具體情況如下:
2.1 “一般公共服務(wù)”2016年度決算411.02萬元,比2015年減少140.37萬元,主要原因是“數(shù)字池州”、市政務(wù)信息綜合應(yīng)用平臺等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少。其中:“行政運(yùn)行”決算44.28萬元,主要用于保障辦機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及業(yè)務(wù)工作的支出,“事業(yè)運(yùn)行”決算93.09萬元,主要用于所屬二級機(jī)構(gòu)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)的支出,“專項(xiàng)業(yè)務(wù)”決算265.25萬元,用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),“其他一般公共服務(wù)支出”決算8.4萬元,主要用于辦及下屬單位其他業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2.2 “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算3.23萬元,比2015年減少0.22萬元,降低6.25%,主要原因是工資基數(shù)有所調(diào)整。
2.3“住房保障支出”2016年度決算6.65萬元,比2015年增加0.29萬元,增長4.56%,主要原因是工資基數(shù)有所調(diào)整。
(六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出160.9萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)118.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)42.56萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
市信息辦公室2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項(xiàng)的情況說明
- 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2016年度池州市信息辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.56萬元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)。
- 政府采購情況
2016年度池州市信息辦公室政府采購支出總額2.34萬元,全部為政府采購辦公設(shè)備支出。
- 國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2016年12月31日,池州市信息辦公室無車輛、無價值200萬以上的大型設(shè)備。
4.預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年,池州市信息辦公室按照指向明確、合理可行的原則,對3個項(xiàng)目支出編制了績效目標(biāo),涉及財政資金44.9萬元。全年共組織對3個項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評,涉及財政資金44.9萬元。評價結(jié)果顯示,項(xiàng)目績效情況較好,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
九、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
- 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
1.收入支出決算總表
|
|
|
公開01表
|
編制單位:池州市信息辦公室(匯總)
|
2016年度
|
金額單位:萬元
|
收入
|
支出
|
項(xiàng)目
|
決算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
決算數(shù)
|
一、財政撥款收入
|
420.9
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
542.82
|
二、上級補(bǔ)助收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
三、事業(yè)收入
|
0.00
|
三、國防支出
|
0.00
|
四、經(jīng)營收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
五、附屬單位上繳收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
六、其他收入
|
111
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
0.00
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
0.00
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
3.23
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0.00
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
0.00
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
0.00
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0.00
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
0.00
|
|
|
十九、住房保障支出
|
6.65
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
0.00
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
0.00
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
0.00
|
本年收入合計(jì)
|
531.9
|
本年支出合計(jì)
|
552.7
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
54.83
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
103.18
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
27.55
|
|
0.00
|
|
|
總計(jì)
|
635.08
|
總計(jì)
|
635.08
|
|
|
|
|
|
2.收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
編制單位:池州市信息辦公室(匯總)
|
|
2016年度
|
|
金額單位:萬元
|
項(xiàng)目
|
本年收入合計(jì)
|
財政撥款收入
|
上級補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
合計(jì)
|
531.9
|
420.9
|
|
|
|
|
111
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
522.02
|
411.02
|
|
|
|
|
111
|
20101
|
人大事務(wù)
|
4.94
|
4.94
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
4.94
|
4.94
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
81.33
|
81.33
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事業(yè)運(yùn)行
|
65.26
|
65.26
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
16.07
|
16.07
|
|
|
|
|
|
20131
|
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
427.35
|
316.35
|
|
|
|
|
111
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
39.35
|
39.35
|
|
|
|
|
|
2013105
|
專項(xiàng)業(yè)務(wù)
|
265.25
|
265.25
|
|
|
|
|
|
2013150
|
事業(yè)運(yùn)行
|
122.75
|
11.75
|
|
|
|
|
111
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
8.4
|
8.4
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
8.4
|
8.4
|
|
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
3.23
|
3.23
|
|
|
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
3.23
|
3.23
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
3.23
|
3.23
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.65
|
6.65
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.65
|
6.65
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
6.65
|
6.65
|
|
|
|
|
|
3.支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
編制單位:池州市信息辦公室(匯總)
|
|
2016年度
|
|
|
金額單位:萬元
|
項(xiàng)目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補(bǔ)助支出
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
合計(jì)
|
552.7
|
292.7
|
260
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
542.82
|
282.82
|
260
|
|
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
4.94
|
4.94
|
|
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
4.94
|
4.94
|
|
|
|
|
20103
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
81.33
|
74.82
|
6.51
|
|
|
|
2010350
|
事業(yè)運(yùn)行
|
65.26
|
65.26
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
16.07
|
9.56
|
6.51
|
|
|
|
20131
|
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
372.52
|
119.04
|
253.48
|
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
39.35
|
39.35
|
|
|
|
|
2013105
|
專項(xiàng)業(yè)務(wù)
|
265.25
|
11.77
|
253.48
|
|
|
|
2013150
|
事業(yè)運(yùn)行
|
67.92
|
67.92
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
84.03
|
84.03
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
84.03
|
84.03
|
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
3.23
|
3.23
|
|
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
3.23
|
3.23
|
|
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
3.23
|
3.23
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.65
|
6.65
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.65
|
6.65
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
6.65
|
6.65
|
|
|
|
|
4.財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表
|
編制單位:池州市信息辦公室(匯總)
|
2017年9月
|
|
金額單位:萬元
|
收入
|
支出
|
項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
項(xiàng)目(按功能分類)
|
決算數(shù)
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
420.9
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
411.02
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
3.23
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
6.65
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
|
本年收入合計(jì)
|
420.9
|
本年支出合計(jì)
|
420.9
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
|
|
合計(jì)
|
420.9
|
合計(jì)
|
420.9
|
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
編制單位:
|
池州市信息辦公室
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
420.9
|
160.9
|
260
|
420.9
|
160.9
|
260
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
|
|
|
411.02
|
151.02
|
260
|
411.02
|
151.02
|
260
|
|
|
|
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
|
|
|
4.94
|
4.94
|
|
4.94
|
4.94
|
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
|
|
|
4.94
|
4.94
|
|
4.94
|
4.94
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
|
|
|
81.33
|
74.81
|
6.52
|
81.33
|
74.81
|
6.52
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事業(yè)運(yùn)行
|
|
|
|
65.26
|
65.26
|
|
65.26
|
65.26
|
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
|
|
|
16.07
|
9.55
|
6.52
|
16.07
|
9.55
|
6.52
|
|
|
|
|
|
20131
|
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
|
|
|
316.35
|
62.87
|
253.48
|
316.35
|
62.87
|
253.48
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
|
|
|
39.35
|
39.35
|
|
39.35
|
39.35
|
|
|
|
|
|
|
2013105
|
專項(xiàng)業(yè)務(wù)
|
|
|
|
265.25
|
11.77
|
253.48
|
265.25
|
11.77
|
253.48
|
|
|
|
|
|
2013150
|
事業(yè)運(yùn)行
|
|
|
|
11.75
|
11.75
|
|
11.75
|
11.75
|
|
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
|
|
|
8.4
|
8.4
|
|
8.4
|
8.4
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
|
|
|
8.4
|
8.4
|
|
8.4
|
8.4
|
|
|
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
|
|
|
3.23
|
3.23
|
|
3.23
|
3.23
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
|
|
|
3.23
|
3.23
|
|
3.23
|
3.23
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
|
|
|
3.23
|
3.23
|
|
3.23
|
3.23
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
6.65
|
6.65
|
|
6.65
|
6.65
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
6.65
|
6.65
|
|
6.65
|
6.65
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
|
|
|
6.65
|
6.65
|
|
6.65
|
6.65
|
|
|
|
|
|
|
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
財決公開06表
|
|
部門:
|
池州市信息辦公室
|
2016年度
|
|
|
金額單位:萬元
|
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
105.76
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
40.22
|
310
|
其他資本性支出
|
2.34
|
|
30101
|
基本工資
|
33.03
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
0.52
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
30.65
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
2.34
|
|
30103
|
獎金
|
35.12
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
|
|
30104
|
其他社會保障繳費(fèi)
|
3.23
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
|
31006
|
大型修繕
|
|
|
30107
|
績效工資
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
|
31008
|
物資儲備
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
3.73
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
12.57
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
1.09
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
|
30212
|
因公出國(境)費(fèi)用
|
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
|
|
30303
|
退職(役)費(fèi)
|
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
|
30215
|
會議費(fèi)
|
|
31020
|
產(chǎn)權(quán)參股
|
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
1.61
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
|
304
|
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)
|
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
|
30401
|
企業(yè)政策性補(bǔ)貼
|
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
|
30224
|
被裝購置費(fèi)
|
|
30402
|
事業(yè)單位補(bǔ)貼
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
|
30403
|
財政貼息
|
|
|
30310
|
生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
0.92
|
30499
|
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
|
|
30311
|
住房公積金
|
9.15
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
24.48
|
307
|
債務(wù)利息支出
|
|
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
3.15
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
|
|
30313
|
購房補(bǔ)貼
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
|
30707
|
國外債務(wù)付息
|
|
|
30314
|
采暖補(bǔ)貼
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
9.42
|
39906
|
贈與
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出
|
1.81
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
0.39
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.25
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
118.33
|
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
42.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
編制單位:
|
池州市信息辦公室
|
2016年度
|
|
|
金額單位:萬元
|
項(xiàng)目
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱(項(xiàng)目)
|
小計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù)。