共青團池州市委員會2016年部門決算情況
一、部門主要職能
(一)貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策,組織實施市委、市政府和團中央、團省委部署的以青少年工作為主體的各項任務(wù)。組織和帶領(lǐng)廣大團員青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu),積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè),為池州經(jīng)濟發(fā)展和社會建設(shè)服務(wù)。
(二)負責全市團的組織建設(shè)、協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團干部,加強青少年活動陣地建設(shè)。
(三)貫徹實施《安徽省未成年人保護條例》和《安徽省預防未成年人犯罪條例》,參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定,會同有關(guān)部門做好青少年權(quán)益保護工作,指導社區(qū)團的各項工作。
(四) 調(diào)查青年思想動態(tài)和青少年工作情況,研究青年運動、青少年工作理論和思想教育,為市委、市政府提供決策參考依據(jù)。
(五)培養(yǎng)選樹青少年先進典型,大力弘揚職業(yè)文明,充分發(fā)揮先進典型在經(jīng)濟社會發(fā)展中的示范帶動作用。
(六)負責全市青年統(tǒng)戰(zhàn)和外事工作。改革完善青年社團組織機制。發(fā)揮共青團組織在青聯(lián)中的核心作用。切實履行全團帶隊職責。
(七)建立完善基層團的工作評價機制。加強團干部的協(xié)管工作。
(八)承辦市委、市政府和團省委交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,共青團池州市委2016年度部門決算僅包括團市委本級決算。
三、共青團池州市委員會2016年部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計187.59萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計187.59萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2015年相比,收、支總計各增加0.83萬元,增長0.4%。主要原因:一是2016年度共青團池州市委嚴格遵循中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約,三公經(jīng)費支出減少。二是2016年度共青團池州市委增加了相關(guān)項目支出,用于開展我市青少年工作。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計184.66萬元,其中:財政撥款收入176.06萬元,占95.34%;其他收入8.60萬元,占4.66%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計183.60萬元,其中:基本支出136.90萬元,占74.56%;項目支出46.70萬元,占25.44%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計176.06萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計176.06萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加19.24萬元,增長10.93%,主要原因是2016年度共青團池州市委增加了相關(guān)項目支出,用于開展我市青少年工作。
(五)2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.財政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款收入176.06萬元,占本年收入的95.34%,一般公共預算財政撥款收入增加19.24萬元,增長12.27%。主要原因:2016年度共青團池州市委增加了相關(guān)項目支出,用于開展我市青少年工作。
2.財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出176.06萬元,占本年支出的95.89%。與2015年相比,財政撥款支出增加19.24萬元,增長12.27%。主要原因:2016年度共青團池州市委增加了相關(guān)項目支出,用于開展我市青少年工作。
3.財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預算為160.82萬元,支出決算為176.06萬元,完成年初預算的109.48%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度共青團池州市委增加了相關(guān)項目支出,用于開展我市青少年工作。
其中基本支出129.36萬元,占73.47%;項目支出46.7萬元,占26.53%。具體情況如下:
(1)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為15.86萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度共青團池州市委增加了相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出的預算。
(2)一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預算為131.13萬元,支出決算為112.82萬元,完成年初預算的86.04%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2016年度共青團池州市委嚴格遵循中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約,三公經(jīng)費支出減少。
(3)一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預算為20.40萬元,支出決算數(shù)為23.33萬元,完成年初預算的114.36%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度共青團池州市委追加了有關(guān)我市青少年工作的項目預算。
(4)一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)其他群眾團體事務(wù)支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算數(shù)為5.4萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度共青團池州市委追加了有關(guān)我市青少年工作的項目預算。
(5)一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算數(shù)為12.02萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度共青團池州市委追加了有關(guān)我市青少年工作的項目預算。
(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出129.36萬元,其中人員經(jīng)費112.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費16.80萬元,主要包括:水費、電費、差旅費、因公出國(境)費、租賃費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他對企事業(yè)單位的補貼等。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
共青團池州市委2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。
2016年度共青團池州市委員會機關(guān)運行經(jīng)費16.80萬元,主要用于保障單位運行,購買貨物和服務(wù)。
2.政府采購情況。
2016年度共青團池州市委員會政府采購支出總額0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2016年12月31日,共青團池州市委共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛.
4.預算績效管理工作開展情況
2016年,共青團池州市委按照指向明確、合理可行的原則,對13個項目支出編制了績效目標,涉及財政資金46.7萬元。全年共組織對13個項目進行了績效自評,涉及財政資金46.7萬元。評價結(jié)果顯示,各類項目均達到了預期績效目標,取得了良好效果。
(九)名詞解釋
1.財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。